中共池州市委

无障碍浏览  | RSS订阅  | 繁体版  | ENGLISH大赢家彩票登录  |

索引号: RA00101040401201906001 组配分类: 文件制定公开
发布机构: 池州市人民政府(办公室) 主题分类: 卫生、体育  科技、教育  
名称: 关于印发《池州市教体局内部审计实施办法(试行)》的通知 信息来源: 计财科
文号: 池教体办〔2019〕196号 关键字:
发布日期: 2019-06-06 访问量: 81
生效日期: 废止日期:
关于印发《池州市教体局内部审计实施办法(试行)》的通知

各直属单位:

大赢家彩票登录为认真做好市教体局本级的内部审计工作,经研究制定了《池州市教体局内部审计实施办法(试行)》,现印发给你们,请遵照执行。

 

 

 

2019年6月6日

 

 

 

池州市教体局内部审计实施办法(试行)

 

为进一步加强市教体局本级的内部审计工作,充分发挥内部审计的监督、服务和评价职能,完善教育、体育治理体系和治理能力建设,促进教体事业科学发展,根据省委教育工委、省教育厅《关于进一步加强全省教育系统内部审计工作的意见》(皖教工委[2014]49号)和市政府办公室《关于池州市本级机关事业单位内部审计全覆盖的实施意见》(池政办[2016]24号)等有关要求,结合市本级教育和体育工作实际,制定本实施办法。

一、审计对象

    市教体局机关及所属单位(含社会组织),所属科级单位主要负责人。

大赢家彩票登录二、审计内容

大赢家彩票登录(一)预算执行情况审计。对本单位和所属单位年度预算执行情况进行审计。通过审计,对预算编制的科学性、预算控制的有效性和预算执行的效益性进行全面、客观的分析和认定,进一步增强编制预算的科学性,严格执行预算的自觉性,促进依法管财、规范支出,优化资源配置,提高资金使用效益。

(二)建设工程项目审计。对单位建设工程项目实施竣工决算审计和财务审计,真实反映建设工程项目投资价值,及时办理固定资产登记入账手续,促进建设工程管理,提高建设资金投资效益。

(三)经济责任审计。按照《教育部关于做好教育系统经济责任审计工作的通知》( 教财〔2011〕2号)要求和干部管理权限,开展市十一中、市特教学校、市直机关幼儿园主要负责同志经济责任审计。要以促进领导干部推动本单位科学发展为目标,以领导干部守法、守纪、守规、尽责情况为重点,以领导干部任职期间本单位财政收支、财务收支以及有关经济活动的真实、合法和效益为基础,严格依法确定审计内容,扎实开展经济责任审计。经济责任审计结果作为单位和个人考核评价的重要参考。

大赢家彩票登录(四)专项资金审计。对投资项目、奖助学金、招生考试经费、各项收费、公用经费等专项资金的管理与使用情况进行审计,对相关资金配置、使用的经济性、效率性和效果性进行评价,确保专款专用,提高资金绩效管理水平。

大赢家彩票登录(五)财务收支审计。对所属单位财务收支情况进行审计,分析、评价财务收支的合规性、真实性、效益性。

大赢家彩票登录三、审计方式

大赢家彩票登录通过组成审计组或委托中介服务机构的方式开展内部审计。所委托的中介服务机构必须是我市审计部门或财政部门确定的备选库里的机构,委托单位要加强对中介服务机构审计质量的监管。

大赢家彩票登录资金运作量较大的单位和企业单位(安徽交通技术学校、市一中、市体育发展有限公司)每年审计一次,资金运作量较小的单位(市电大、市十一中、市特教学校、市直机关幼儿园、有关社会组织)每2-3年审计一次;经济责任审计在一个任期内至少审计一次;建设工程项目必须进行竣工决算审计和财务审计。

大赢家彩票登录开展内部审计所需要的费用由被审计单位承担。

四、工作要求

大赢家彩票登录(一)加强内控制度建设。各单位要结合实际,建立健全单位财务管理等内部控制各项制度,并要强化制度的执行力。审计机构要遵守审计准则,严格审计程序,规范审计行为,强化审计实施过程的质量控制,加强审计质量管理,实施审计质量监控,确保内部审计工作质量不断提升,促进教育内部审计工作逐步实现制度化、规范化。

(二)加强审计整改工作落实。各单位建立健全审计整改联动工作机制,认真组织和督促审计意见和建议的落实。建立并完善审计整改报告制度、跟踪检查制度和责任追究制度,督促被审计单位及时报送整改情况,确保审计整改工作落到实赴。被审计单位应在规定时间内向审计机构报送整改情况报告,同时报送驻市教体局纪检组。整改情况报告包括审计建议和意见的采纳情况及采取的改进措施,对有关责任部门、责任人的处理情况,尚未整改到位的原因等。被审计单位的主要负责人是落实审计整改工作的第一责任人。有关部门要把审计整改情况,作为评价领导干部履行经济责任、考察任用干部和考核单位年度工作的内容之一。

(三)加强内部审计公示和结果运用。各单位要建立健全内部审计公示制度,及时发布内部审计工作的相关信息,接受广大教职工和社会公众的监督。通过对审计项目和审计结果的公示,进一步加强对财务行为的舆论监督,促进教育体育系统勤政、廉政工作的开展。要切实重视内部审计结果的合理有效利用,通过对审计建议的采纳和审计决定的实施,促进各单位内控制度的建立、健全和有效执行,及时化解和防范财务风险,推动民主决策和科学理财,保证教育体育系统内部经济活动健康有序运行。同时,要把审计发现的问题作为执纪问责的重要依据。

大赢家彩票登录   

附件:池教体办[2019]196号 池州市教体局内部审计实施办法.docx [19.4 KB]